一、2019年度部门决算情况说明
本部门2019年度收入总计696.49万元,2018年度年末结转和结余52.73万元;2019年支出总计738.97万元。
本部门2019年度收入合计696.49万元,其中:财政拨款收入666.49万元,占总收入96%;其他收入30万元,占总收入4%。
本部门2019年度支出合计738.97万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出671.20万元,占总支出的90.8 %,社会保障与就业支出67.76万元,占总支出的9.2%。
本部门2019年度年末结转和结余10.25万元。
2019年我委认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费总支出为 28.11 万元。其中:
1、公务接待费 7.95 万元:主要为上级部门检查指导工作及部门交流等工作接待支出。
2、公务用车运行费20.16万元:均为公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务用车购置费为0元:因公出国(境)费用0万元。